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机会编号:JD10061655

内控审计 薪资面议

青岛市 · 本科及以上 · 8年以上

2019-03-27

刘女士 | liuyuping@haier.com

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职责描述
1.熟悉物流企业管理模式和管理体系;
2.精通企业审计管理体系规划和建立;
3.精通企业风险管控和审计问题处理的流程建设;
4.精通财务审计、成本审计、经营审计等日常审计的规划与执行;
5.精通重大项目及重大问题经济责任审计、经营责任审计、管理合规性审计、离任审计等专项审计的规划与执行;
6.熟练掌握国家内部控制、内部审计、财务、税务、金融方面的法律法规;
任职要求
1. 财务、管理类专业本科及以上学历,具备专业资格证书。
2. 8年以上内控或审计工作经验,3年以上相关团队管理经验,物流行业或上市公司审计工作经验。
3. 对企业重要业务流程的风险、内控规范、和合规性要求有较强的理解和管理经验,熟练掌握会计、审计、税务等方面的法律法规和准则。
4. 熟练运用Office办公软件的各项功能,熟悉金蝶、用友等通用企业ERP管理软件的运用。
工作地点

青岛市 海尔工业园

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