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机会编号:JD10065798

内审经理 薪资面议

青岛市 · 本科及以上 · 3年以上

2019-05-29

于女士 | yuyanni@haier.com

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职责描述
1、公司审计和内部控制自评价制度体系的建立和完善;
2、协助编制并实施公司年度各项审计工作计划;
3、制定审计方案,实施财务收支审计、管理审计、经济责任审计及专项审计等;
4、对审计发现问题提出审计意见和建议,撰写审计报告;
5、组织风险排查统计分析,开展内部控制建设及自评价工作,编制内控控制手册;
6、对内控评价发现问题提出整改意见和建议,撰写评价报告。
任职要求
1、全日制统招本科及以上学历;
2、财务、审计等相关专业,熟悉文化及相关产业优先,具有注册会计师资格优先;
3、3年以上工作经验,企业+事务所审计经验优先;
工作地点

青岛市 海尔工业园

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