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机会编号:JD10098858
内控审计管理 薪资面议
青岛市 · 专科及以上 · 10年以上
2020-11-21
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职责描述
1. 搭建智研院小微全流程标准化内控内审体系,确保小微体系标准性、合规性、完整性;
2. 例行审计对接,集团全球内控内审、工控平台及690内控社群例行工作等对接及配合;
3. 逆向常态化还原体系建立,对小微业务、合同、用印等业务进行风险预警、及时报警、纠偏并推进关差;
4. 举办小微各季度廉洁自律培训,签订廉洁自律书,并自查闭环;
5. 小微内部审计问题及时闭环。
6. 参与国家项目管理、项目申报、验收等相关工作;
7. 提供政策项目申报资源支持,体现增值;
2. 例行审计对接,集团全球内控内审、工控平台及690内控社群例行工作等对接及配合;
3. 逆向常态化还原体系建立,对小微业务、合同、用印等业务进行风险预警、及时报警、纠偏并推进关差;
4. 举办小微各季度廉洁自律培训,签订廉洁自律书,并自查闭环;
5. 小微内部审计问题及时闭环。
6. 参与国家项目管理、项目申报、验收等相关工作;
7. 提供政策项目申报资源支持,体现增值;
任职要求
1. 专科以上学历,有3年及以上企业内控内审相关工作经验可适当放宽条件且优先;
2. 有项目管理相关工作经验;
3. 熟练运用OFFICE等办公软件;
4. 团队意识强,自律力强,善于沟通协作
2. 有项目管理相关工作经验;
3. 熟练运用OFFICE等办公软件;
4. 团队意识强,自律力强,善于沟通协作
工作地点
青岛市 海尔工业园顺逛大厦